Číslo |
Dodávateľ |
Dátum vystavenia |
Hodnota |
115/18
|
Hamach |
11.4.2018 |
583,20 EUR s DPH |
116/18
|
CLEANING spol. s r.o. |
11.4.2018 |
148,24 EUR s DPH |
118/18
|
Ďurina Marián DERKO |
11.4.2018 |
63,00 EUR s DPH |
125/18
|
Gigaprint.sk, s. r. o. |
11.4.2018 |
47,73 EUR s DPH |
126/18
|
Reviservis - Peter Lenčeš |
12.4.2018 |
11,80 EUR s DPH |
121/18
|
Miroslav Jašek - ELEKTRO |
11.4.2018 |
19,50 EUR s DPH |
122/18
|
Unimat |
11.4.2018 |
13,71 EUR s DPH |
123/18
|
NAY a.s. |
11.4.2018 |
55,60 EUR s DPH |
124/18
|
MEGASHOP SK, s.r.o. KINEKUS |
11.4.2018 |
155,83 EUR s DPH |
120/18
|
Reviservis - Peter Lenčeš |
10.4.2018 |
127,60 EUR s DPH |
119/18
|
Reviservis - Peter Lenčeš |
10.4.2018 |
29,70 EUR s DPH |
111/18
|
PROEKO s.r.o. |
6.4.2018 |
78,00 EUR s DPH |
110/18
|
PROEKO s.r.o. |
6.4.2018 |
68,00 EUR s DPH |
106/18
|
Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. |
5.3.2018 |
252,42 EUR s DPH |
104/18
|
Fatra TIP s.r.o. |
1.3.2018 |
2 492,14 EUR s DPH |
096/18
|
T-613 , s.r.o. |
1.3.2018 |
162,43 EUR s DPH |
100/18
|
Hôrka s. r. o. |
1.3.2018 |
3 850,92 EUR s DPH |
098/18
|
Čistenie kanalizačných systémov |
26.3.2018 |
92,00 EUR s DPH |
097/18
|
ATC-JR, s.r.o. |
1.3.2018 |
188,12 EUR s DPH |
095/18
|
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
1.3.2018 |
2 592,06 EUR s DPH |