Objednávky
Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
---|---|---|---|
1096/24 | DOMACHLAD, s.r.o. | 18.12.2024 | 2 647,20 EUR s DPH |
1088/24 | DOMACHLAD, s.r.o. | 19.12.2024 | 352,20 EUR s DPH |
0239/25 | INMEDIA spol. s.r.o. | 25.3.2025 | 372,95 EUR s DPH |
0238/25 | INMEDIA spol. s.r.o. | 24.3.2025 | 2 326,61 EUR s DPH |
0236/25 | Metro Cash & Carry SK s.r.o. | 25.3.2025 | 139,23 EUR s DPH |
0237/25 | PLUG s.r.o. | 17.3.2025 | 154,25 EUR s DPH |
0149/25 | Montax s.r.o. | 26.2.2025 | 5 531,45 EUR s DPH |
0228/25 | POZANA MEAT s.r.o. | 24.3.2025 | 216,92 EUR s DPH |
0230/25 | POZANA MEAT s.r.o. | 24.3.2025 | 370,91 EUR s DPH |
0217/25 | RTL servis,opravy praciek | 19.3.2025 | 312,42 EUR s DPH |
0235/25 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 20.3.2025 | 44,01 EUR s DPH |
0227/25 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 17.3.2025 | 2 644,33 EUR s DPH |
0234/25 | PENAM SLOVAKIA, a. s. | 17.3.2025 | 2,83 EUR s DPH |
0233/25 | PENAM SLOVAKIA, a. s. | 11.3.2025 | 1 388,54 EUR s DPH |
0229/25 | MILSY a.s. | 14.3.2025 | 165,30 EUR s DPH |
0147/25 | Comtel, s.r.o. | 26.2.2025 | 29,67 EUR s DPH |
0139/25 | APIS spol. s r.o. | 24.2.2025 | 2 456,31 EUR s DPH |
0226/25 | Darina Cagáňová NANISTAV | 21.3.2025 | 78,30 EUR s DPH |
0225/25 | TEDi Betriebs s. r. o. | 20.3.2025 | 12,00 EUR s DPH |
0222/25 | Fatra TIP s.r.o. | 20.3.2025 | 438,81 EUR s DPH |