Faktúra DFB0186/24

Faktúra doručená:25.3.2024
Číslo objednávky:209/24 z 22.03.2024

Dodávateľ
T-613 , s.r.o.
M.Gorkého 228/50
97101 Prievidza
IČO:36347973
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710

ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,04 EUR