Faktúra DFB0175/24

Faktúra doručená:19.3.2024
Číslo objednávky:220,192/24 z 18.03.24

Dodávateľ
DEMIFOOD spol.s.r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36324124
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710

ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 120,26 EUR