Faktúra DFB0171/24

Faktúra doručená:14.3.2024
Číslo objednávky:196/24 z 12.03.2024

Dodávateľ
Domäsko s.r.o.
Lieskovská cesta 640/23
962 21 Lieskovec
IČO:31719236
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710

ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 835,47 EUR