Faktúra DFB0218/24

Faktúra doručená:4.4.2024
Číslo objednávky:232/24 z 22.03.2024

Dodávateľ
PENAM SLOVAKIA, a. s.
Štúrova 74
949 01 Nitra
IČO:36283576
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710

ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 876,19 EUR